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丽水市委宣传部2017年部门预算
中共丽水市委宣传部   2017年05月19日   来源:中共丽水市委宣传部

  一、丽水市委宣传部概况

  (一)主要职能

  1.负责指导全市理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作和全市社会科学规划的制订和实施,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;代管市社联。

  2.负责全市新闻和出版工作的宏观管理;指导、协调丽水日报社、市文化体育广播电视局等新闻、出版部门的工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;联系市文化体育广播电视局;代管市新闻工作者协会。

  3.负责指导精神产品的生产,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;代管市文联。

  4.负责原市委讲师团在职干部教育、兼职讲师团的管理职能。

  5.负责规划、部署全市思想政治工作;协调全市党员教育和全市农村、企业思想政治工作。

  6.贯彻执行中央、省、市委及省、市政府关于外宣工作的方针、政策和部署;指导、管理全市对外宣传工作;归口管理、统筹协调全市互联网上的新闻宣传工作。

  7.贯彻中央和省、市委关于精神文明建设的方针、政策,指导全市日常性的精神文明建设工作;管理市精神文明建设委员会办公室。

  8.受市委委托,会同市委组织部负责新闻文化和社会科学研究等部门领导干部的管理和领导班子建设;对县(市、区)委宣传部部长的任免提出意见;指导市级宣传文化系统的干部队伍建设,管理宣传文化系统各单位正科级干部;制订全市宣传干部和市级宣传文化系统领导骨干培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子;管理政工职务评聘工作。

  9.贯彻中央和省、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;组织开展对全市宣传思想工作调查研究,研究提出全市意识形态工作的重大方针、政策,指导宣传文化系统制订政策、法规;指导宣传文化系统的改革;管理市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费。

  10.丽水摄影博物馆主要职能:以摄影为主题向社会免费开放,介绍国内外及丽水本土摄影发展历史、展示摄影技术与艺术、提供摄影文化交流和学习平台;定期举办国内外优秀摄影作品展览;开展以摄影专业为核心的论坛研讨会、讲座、工作坊培训等各类学术研究活动、交流活动;收藏与摄影相关的艺术作品、历史老照片、器材、物件、文史档案等,并进行摄影学术研究;开展与摄影相关的画册出版、图书编印、文化活动组织等其它活动。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,市委宣传部部门预算包括:部本级预算和部属丽水市摄影博物馆预算。

  二、丽水市委宣传部2017年部门预算安排情况说明

  (一)关于市委宣传部2017年收支预算情况的总体说明

  市委宣传部收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、基本建设预算收入、上级补助收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、其他支出。市委宣传部2017年收支总预算4262.88万元。

  (二)关于市委宣传部2017年收入预算情况说明

  市委宣传部2017年收入预算4262.88万元,其中:一般公共预算拨款收入2354.94万元,占55.24%;政府性基金收入2.20万元,占0.05%;基本建设预算拨款66.74万元,占1.57 %;上级补助收入1839.00万元,占43.14 %。

  (三)关于市委宣传部2017年支出预算情况说明

  市委宣传部2017年支出预算4262.88万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1312.30万元、科学技术支出135.00万元、文化体育与传媒支出2623.91万元、社会保障和就业114.56万元、医疗卫生与计划生育支出74.91万元、其他支出2.20万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出946.08万元,日常公用支出174.00万元,项目支出3142.80万元。

  (四)关于市委宣传部2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

  市委宣传部2017年财政拨款收支总预算2357.14万元。包括:一般公共预算拨款收入2354.94万元、政府性基金收入2.20万元;支出包括:一般公共服务支出1192.30万元、科学技术支出135.00万元、文化体育与传媒支出838.17万元、社会保障和就业支出114.56万元、医疗卫生与计划生育支出74.91万元。

  (五)关于市委宣传部2017年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市委宣传部2017年一般公共预算当年拨款2354.94万元,比2016年执行数减少1162.87万元,主要是科目调整及文化产业发展专项、其他文化支出及一般行政管理事务等支出减少。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出(类)1192.3万元,占50.63%;科学技术支出135.00万元,占5.73%;文化体育与传媒支出838.17万元,占35.59%;社会保障和就业114.56万元,占4.86%;医疗卫生与计划生育支出74.92万元,占3.18%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)845.70万元,主要用于宣传部基本支出。

  (2)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)257.10万元,主要用于宣传业务费支出。

  (3)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出89.5万元,主要用于文明创建及舆论引导支出。

  (4)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)135万元,主要用于文化创新团队级“四个一批”人才项目扶持。

  (5)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出

  (项)738.27万元,主要用于对外宣传、文化礼堂建设、网络舆情导控、国际摄影文化节及重大主题宣传活动等支出。

  (6)文化体育与传媒支出(类)文化(款)博物馆(项)99.90万元,主要用于摄影博物馆运行支出。

  (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)22.04万元,主要用于离退休等费用支出。

  (8)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险金的补助(项)1.6万元,主要失业保险金支出。

  (9)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)0.87万元,主要用于工伤保险金支出。

  (10)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2.61万元,主要用于生育保险金支出。

  (11)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)87.44万元,主要用于其他社会保险金支出。

  (12)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)69.43万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

  (13)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)5.48万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

  (六)关于市委宣传部2017年一般公共预算基本支出情况说明

  市委宣传部2017年一般公共预算基本支出1120.08万元,其中:人员经费946.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费174.00万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于市委宣传部2017年政府性基金预算支出情况说明

  市委宣传部2017年政府性基金预算拨款安排的支出2.2万元,主要用于新闻职称系列和政工师系列职称评审收费,缴入财政后提取支付评审费。2017年政府性基金预算比2016年减少0.3万元,主要原因是当年参加评审人数预计减少,收费也相应减少。

  (八)关于市委宣传部2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  1.公务接待费:2017年安排公务接待费预算17.09万元,比上年执行数下降0.29 %。主要用于外宣媒体及系统来宾接待…等支出。减少的主要原因是加强公务接待管理,节俭安排食宿,减少不要的开支。

  2.公务用车运行维护费:因车改实行,单位已无车辆运行,公务交通费用由市财政统一安排。

  2017年因公出国(境)预算资金由财政统留管理,未编列到2017年年初部门预算中。经批准同意安排因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2017年市委宣传部本级1家行政单位以及市摄影博物馆1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算2354.94万元。

  2.政府采购情况

  2017年市委宣传部各单位政府采购预算总额741万元。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

  4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  8.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  9.宣传事务:反映中国共产党宣传方面的支出。

  10.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

  11.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  12.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  13.其他支出:反映不能划分到上述功能科目其他政府支出。

 
 
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